Faktúra č. DFB0411/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0411/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Pečiatky 7 ks
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 67,84 €
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť