Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0411/23
- Popis fakturovaného plnenia: Pečiatky 7 ks
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 67,84 €
- Dátum zverejnenia: 29.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť