Faktúra č. DFB0394/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0394/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodanie nových a repasovaných tonerov
  • Dátum doručenia: 24.11.2022
  • Celková hodnota: 647,75 €
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť