Faktúra č. DFB0271/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0271/19
  • Popis fakturovaného plnenia: odber kuchynského odpadu 07/2019
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 64,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť