Faktúra č. DFB0183/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0183/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kuchynské potreby, stierky na upratovanie
  • Dátum doručenia: 02.06.2023
  • Celková hodnota: 67,20 €
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť