Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0183/23
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynské potreby, stierky na upratovanie
- Dátum doručenia: 02.06.2023
- Celková hodnota: 67,20 €
- Dátum zverejnenia: 21.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť