Faktúra č. DFB0113/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0113/15
  • Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia - vyúčtovanie za obdobie 0101-3112/14
  • Dátum doručenia: 16.03.2015
  • Celková hodnota: 5 507,03 €
  • Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť