Faktúra č. DFB0112/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0112/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 03/2019
  • Dátum doručenia: 31.03.2019
  • Celková hodnota: 2 034,10 €
  • Identifikácia zmluvy: Z201849243_Z
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť