Faktúra č. DFB0109/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0109/19
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo 03/2019
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota: 5 834,21 €
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť