Faktúra č. DFB0073/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0073/19
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo 02/2019
  • Dátum doručenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 6 661,97 €
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť