Faktúra č. DFB0029/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0029/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn 01-12/2018 vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 580,90 €
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť