Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0052/23 plyn 03/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 560,00 € 21.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0056/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 628,12 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 549,18 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 492,69 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0058/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 14,18 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0051/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 16,90 € 17.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 Setobox - AB kryptobox 700HD - 5. oddelenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 85,00 € 14.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0049/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 278,96 € 14.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFO0008/23 vlastné prostriedky - kadernícke služby 2/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 595,00 € 13.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFO0007/23 vlastné prostriedky - pedikúra 1/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Lenka Ligásová PEDIKÚRA 43517587 373,50 € 13.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0039/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 918,47 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0045/23 plyn 02/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 560,00 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0068/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 694,03 € 10.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0067/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 113,93 € 10.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0054/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 299,02 € 10.02.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB0048/23 teplo 02/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 158,62 € 09.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0040/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 426,23 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFO0006/23 vlastné prostriedky - drogéria 3,4 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 745,89 € 08.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB0035/23 ZPB - telekomunikačné služby 01/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 07.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFO0004/23 vlastné prostriedky - prepravná služba 1/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 26,00 € 06.02.2023 11.02.2023 Faktúra
DFO0005/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 1/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 400,00 € 06.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFO0003/23 vlastné prostriedky - káva pre PSS na 2/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 623,06 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB0032/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 335,71 € 02.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFO0002/23 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 13.1.-31.1.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 694,07 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB0033/23 odvoz odpadových vôd 01/2023 320m3 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Farma MLS s.r.o. 51466058 1 728,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0043/23 služby mobilnej siete, 01/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0042/23 služby pevnej siete, internet 01/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 105,32 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0041/23 ZPB II - telefón 01/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0029/23 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 16,25 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0036/23 elektrická energia 02/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 173,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra