Faktúra č. DFO0065/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0065/26
  • Popis fakturovaného plnenia: doplatky lieky PSS od 01.07.-16.07.2026
  • Dátum doručenia: 27.07.2026
  • Celková hodnota: 1 163,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť