Faktúra č. DFB0043/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0043/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, všeobecný materiál
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 112,51 €
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť