Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0137/26 IS trojsklo Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 WINDOW GLASS, s.r.o. 35907690 106,89 € 20.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0127/26 Odvoz odpadovej vody 4/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 14.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0126/26 Odber el. energie 4/2026 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 862,10 € 14.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0125/26 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 416,56 € 12.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0124/26 Zákusky 80 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Krémeš s.r.o. 50989596 103,25 € 12.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0123/26 Internet 50/10 Mbits, 5/2026 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 12.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0121/26 Fólia na okno s montážou , na adresu: Čalovská 1014, 930 28 Okoč Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 CS Design Studio s. r. o. 46347470 180,00 € 11.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0120/26 Zemný plyn 4/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 219,38 € 11.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0118/26 Holičské služby 4/2026 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 51,00 € 07.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0117/26 Odobratá strava pre PSS 4/2026 v počte 3479 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 5 803,52 € 06.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0116/26 Drvené kamenivo - makadam Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 TRANSBETON – VÝROBA spol. s r.o. 31433031 85,74 € 06.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0111/26 Ochrana osobných údajov máj - jún/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ITAK s.r.o 36523488 49,20 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0112/26 Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 526,62 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0115/26 Vodoinštalačné práce Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltán Nagy - Drakes 40287751 448,95 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0114/26 Odber kuchynského odpadu 4/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0113/26 BOZP - OPP marec - apríl/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 500,00 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0107/26 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 24,15 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0106/26 Drvené kamenivo Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 TRANSBETON – VÝROBA spol. s r.o. 31433031 352,62 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0108/26 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 4/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 5/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 90,84 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0109/26 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 5/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 59,13 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0110/26 Telekomunikačné služby (mobil) 4/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 158,74 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0105/26 Odber el. energie 4/2026 (SNP 767/6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 90,67 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0122/26 Prísl. k robotom - sklenený mixér ETA Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 NAY a.s. 35739487 38,79 € 30.04.2026 13.05.2026 Faktúra
DFB0104/26 Záhradkárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Németh Fridrich 34433287 99,16 € 30.04.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0102/26 Oprava automatickej pračky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 353,22 € 30.04.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0103/26 Oprava automatickej pračky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 86,49 € 30.04.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0101/26 Oprava motorových vozidiel DS742ET a DS016CZ Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 1 290,00 € 30.04.2026 22.05.2026 Faktúra
DFO0037/26 Vonná gélová záveska 6 ks, Parfum - koncentrát 0,5l 6 ks, dopravné, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 REMPIK, s.r.o. 46321519 69,00 € 28.04.2026 Faktúra
DFO0031/26 TENA vlhčené utierky 20 ks, TENA Bed Plus Wings podložky 8 ks, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDIKAM s. r. o. 57053324 203,54 € 28.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0100/26 Voda Pí 18,9 l 3 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 15,60 € 28.04.2026 22.05.2026 Faktúra