Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0069/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 565,28 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0068/26 Mikrot. sáčky 25x35x0,012 my/150 ks v počte 3 ks, mikrot. sáčky far. 30x40 cm/150 ks v počte 3 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 13,20 € 25.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFO0024/26 TENA vlhčené utierky 12ks, doprava, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDIKAM s. r. o. 57053324 51,26 € 25.03.2026 09.04.2026 Faktúra
DFO0025/26 Lenor aviváž duopack 6 ks, LANZA 5,85 kg 12 ks (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 EXACT Invest s. r. o. 51119838 189,75 € 25.03.2026 09.04.2026 Faktúra
DFB0067/26 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0066/26 Holičské služby 2/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 343,00 € 20.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFS0001/26 Obložené chlebíčky 200 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. 36717622 192,78 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0065/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 823,93 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFO0022/26 Pedikúra (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 220,00 € 17.03.2026 09.04.2026 Faktúra
DFB0063/26 Internet 50/10 Mbits, 3/2026 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 12.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0064/26 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 73,06 € 12.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFO0020/26 Zdravotná starostlivosť (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 DDKKMED spol., s.r.o. 44902239 676,00 € 12.03.2026 09.04.2026 Faktúra
DFB0062/26 Odber el. energie 2/2026 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 618,07 € 11.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0060/26 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 10.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0059/26 dssokoc.sk (.sk doména) 07.04.2026 - 07.04.2027 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Websupport, s.r.o. 36421928 20,79 € 10.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0061/26 Odvoz odpadovej vody 2/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 10.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFO0019/26 Obed (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 357,44 € 10.03.2026 09.04.2026 Faktúra
DFB0058/26 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 67,65 € 09.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0055/26 Oprava automatickej pračky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 68,06 € 06.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0056/26 Oprava umývačky riadu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 192,25 € 06.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0057/26 Zemný plyn 2/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 488,08 € 06.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0054/26 Holičské služby 2/2026 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 45,00 € 06.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFO0018/26 Potraviny (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 60,84 € 06.03.2026 09.04.2026 Faktúra
DFO0016/26 Stríhanie vlasov 2/2025 (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 66,00 € 06.03.2026 09.04.2026 Faktúra
DFO0017/26 Holenie 2/2026 (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 105,00 € 06.03.2026 09.04.2026 Faktúra
DFB0053/26 Poplatok za čistenie fekálií 2/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 05.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0052/26 BOZP - OPP január - február/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 500,00 € 05.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0051/26 Ochrana osobných údajov 3 - 4/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ITAK s.r.o 36523488 49,20 € 04.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0046/26 Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, mikr. taška Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 930,10 € 04.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0050/26 Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. 54083931 60,00 € 04.03.2026 25.03.2026 Faktúra