Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0187/26 Oprava - ETA kuch. robot Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Viva elektroservis, s. r. o. 44923821 67,19 € 30.06.2026 04.07.2026 Faktúra
DFB0185/26 Garniže, záves a záclona Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 326,88 € 29.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB0172/26 Občerstvenie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 38,76 € 24.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0171/26 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 313,10 € 22.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0170/26 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0169/26 Internet 50/10 Mbits, 6/2026 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 12.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0168/26 Odber el. energie 5/2026 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 387,28 € 11.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0167/26 Odvoz odpadovej vody 5/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0165/26 Holičské služby 5/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 392,00 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0166/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 735,21 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0162/26 Poplatok za čistenie fekálií 5/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 09.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0159/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 207,14 € 09.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0160/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 089,85 € 09.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0164/26 Zemný plyn 5/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 95,60 € 09.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0163/26 Vodné 19.12.2025 - 25.05.2026, Topoľová 1994/4 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 10,61 € 09.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0161/26 Sada Elektród pre dospelých k Defibrilátorom DefiSign Life Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 135,00 € 09.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0157/26 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 67,65 € 08.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0158/26 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2026, box 60 l Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 121,89 € 08.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0155/26 Odobratá strava pre PSS 5/2026 v počte 3587 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 5 990,17 € 05.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0156/26 Holičské služby 5/2026 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 57,00 € 05.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0152/26 Telekomunikačné služby (mobil) 5/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 156,75 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0153/26 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 5/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 6/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 90,54 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0154/26 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 6/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 59,13 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0151/26 Odber kuchynského odpadu 5/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0149/26 Záhradkárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Németh Fridrich 34433287 286,36 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0148/26 Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 963,00 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0150/26 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 33,09 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0147/26 Odber el. energie 5/2026 (SNP 767/6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 90,67 € 01.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0145/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 136,23 € 29.05.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0146/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 84,27 € 29.05.2026 16.06.2026 Faktúra