Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0097/26 Holičské služby 3/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 248,50 € 22.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0096/26 Inštalačné a servisné práce 01-03/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 73,80 € 22.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0098/26 Maliarske práce, Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Peter Földes 44280181 1 100,00 € 22.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0095/26 Montáž tieniacej techniky, Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Révész s.r.o. 36278319 282,90 € 21.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0094/26 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 377,20 € 20.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0092/26 Poplatok za stravovanie - apríl 2026 (Chmela A.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč 00350206 32,30 € 17.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0093/26 Prečistenie kanalizačných systémov Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 KPmont, s.r.o. 52138500 393,60 € 17.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0091/26 Odobratá strava pre PSS 3/2026 v počte 3617 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 6 026,98 € 15.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0090/26 Odber el. energie 3/2026 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 165,55 € 14.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0089/26 Odvoz odpadovej vody 3/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 13.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0088/26 Poplatok za čistenie fekálií 3/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 13.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0087/26 Internet 50/10 Mbits, 4/2026 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 13.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0086/26 Záhradkárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Németh Fridrich 34433287 375,45 € 10.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0085/26 Účasť na Jubilejné sympózium: "Profesionálna opatrovateľská starostlivosť v regióne TTSK" pre 2 osoby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách 51216477 158,00 € 10.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0084/26 Zemný plyn 3/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 372,71 € 09.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0082/26 Poplatok za poskytovanie služby mVL (január - marec/2026) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 20,84 € 09.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0083/26 Holičské služby 3/2026 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 39,00 € 09.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0081/26 Individuálna supervízia, cestovné náklady Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 118,00 € 08.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0078/26 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 4/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 59,13 € 07.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0079/26 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 3/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 4/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 90,77 € 07.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0080/26 Telekomunikačné služby (mobil) 3/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 156,14 € 07.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0075/26 Služby Bezpečnostného centra II. Q 2026 (SNP) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 18,41 € 02.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0076/26 Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 350,00 € 02.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0077/26 Odber kuchynského odpadu 3/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 02.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0074/26 Služby Bezpečnostného centra II. Q 2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 14,98 € 01.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0073/26 Odber el. energie 3/2026 (SNP 767/6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 90,67 € 01.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0072/26 Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, Eset Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 639,90 € 31.03.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0071/26 Strava pre účastníkov stolnotenisového turnaja, pre 55 osôb Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Magdaléna Víteková - DONNA 32325029 330,00 € 31.03.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0070/26 Seminár PAM 41,01 pre 1 osobu online Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 27.03.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0069/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 565,28 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra