Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0375/24 AquaStop, silikónové tesnenie podlahy 3 ks, doprava, dobierka Sokolecká ulica 12A, 12B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Maneks plus d.o.o. 79204236 46,12 € 28.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFO0069/24 Hygienické potreby 10 bal. , 80 ks/ bal., 4 ks dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Dr.Max 100 s.r.o. 48115860 101,45 € 26.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0374/24 Záhradná palisáda - obrubník 2,5 m, sivá 15 ks, dobierka Záhradkárska ulica 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 4Home CEE, s. r. o. 54379431 181,64 € 22.08.2024 15.09.2024 Faktúra
DFB0362/24 Pravidelný kurz KKV, kurz prvej pomoci (Mgr. Veres T., Majer J.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Autoškola VARGA, s.r.o. 50005189 684,00 € 16.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0359/24 Zákonník práce - úplné znenie 27/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 17,22 € 15.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0355/24 Voda Pí 1,9 l 5 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 25,00 € 12.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0356/24 Poplatok za čistenie fekálií 07/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 12.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0352/24 Odber el. energie 07/2024 Kaštieľska 46 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 87,41 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0351/24 Odber el. energie 07/2024 Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 655,96 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0350/24 Odber el. energie 07/2024 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 634,84 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0349/24 Odber el. energie 07/2024 Gorkého 2A, 2B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 605,16 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0348/24 Odber el. energie 16.07.2024 - 31.07.2024 Topoľová 4, 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 275,35 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0353/24 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 07/2024 Topoľová 4, 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 51,60 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFO0065/24 Pedikúra (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 202,50 € 05.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0341/24 Odber el. energie 08/2024 Hlavná 58 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,49 € 04.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0340/24 Odber el. energie 08/2024 Sokolecká ulica 12A, 12B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 300,00 € 04.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFO0064/24 Hygienické potreby v počte 15 bal., 24 ks/ bal. (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BENU SK 77, s. r. o. 50741268 314,55 € 02.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0339/24 Odber el. energie 08/2024 Sokolecká 12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 67,19 € 01.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0338/24 Odber el. energie 08/2024 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 105,85 € 01.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0346/24 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2024 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,68 € 01.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0345/24 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 01.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0344/24 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6) 08/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 113,40 € 01.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0343/24 Telekomunikačné služby (mobil) 07/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 150,00 € 01.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0361/24 Odobratá strava pre PSS 07/2024 v počte 646 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 4 214,81 € 31.07.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0363/24 Holičské služby 07/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 528,00 € 31.07.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0342/24 Odber kuchynského odpadu 07/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.07.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0336/24 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 10,88 € 31.07.2024 13.09.2024 Faktúra
DFO0059/24 Lieky 07/2024 (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 141,20 € 31.07.2024 17.09.2024 Faktúra
DFO0068/24 Strihanie vlasov 07/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 129,00 € 31.07.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0360/24 Holičské služby 07/2024 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 129,00 € 30.07.2024 13.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »