COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo


Informácie
  • Názov: COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
  • IČO: 168831
  • Adresa: Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002/24 Rozličný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 2 500,00 € 03.01.2024 12.01.2024 Objednávka
DFO0120/23 Potraviny (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 111,54 € 02.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFO0010/24 Potraviny (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 110,78 € 05.02.2024 16.03.2024 Faktúra
DFO0007/24 Potraviny (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 102,14 € 22.01.2024 16.03.2024 Faktúra
DFO0021/24 Potraviny (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 84,68 € 04.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0003/23 Rozličný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 2 000,00 € 02.01.2023 16.01.2023 Objednávka
DFO0124/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 153,76 € 02.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0022/23 Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 67,68 € 17.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFB0659/22 Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 64,15 € 02.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFO0008/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 223,41 € 01.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFO0005/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 118,90 € 17.01.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 24,50 € 01.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0049/23 Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 43,67 € 01.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0083/23 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 49,61 € 22.02.2023 04.04.2023 Faktúra
DFO0017/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 139,09 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFO0015/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 107,10 € 22.02.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB0192/23 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 24,10 € 18.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0157/23 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 77,67 € 03.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0140/23 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 38,53 € 22.03.2023 10.05.2023 Faktúra
DFO0027/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 271,07 € 03.04.2023 12.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »