| DFB0193/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
623,35 € |
11.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
513,12 € |
13.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
902,15 € |
17.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
278,40 € |
20.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
519,47 € |
26.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
592,19 € |
28.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
1 014,51 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
559,92 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
519,30 € |
21.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
577,95 € |
09.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
563,23 € |
21.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
71,76 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
468,48 € |
07.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
433,07 € |
09.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
664,41 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
596,49 € |
20.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
481,68 € |
02.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
912,87 € |
09.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
502,08 € |
16.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VO OVOCIE-ZELENINA Križanová Ľubica |
43555811 |
|
203,42 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |