FCC Trnava, s.r.o.
Informácie
- Názov: FCC Trnava, s.r.o.
- IČO: 31449697
- Adresa: Priemyselná 5, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0030/25 | odvoz odpadu 01/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 1 055,91 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
DFB0012/25 | zvoz skla, papieru a plastu za rok 2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 1 261,98 € | 23.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
DFB0084/25 | odvoz odpadu 02/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 723,37 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
DFB0149/25 | odvoz odpadu 03/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 886,09 € | 31.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
DFB0055/24 | odvoz odpadu za 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 1 343,68 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0117/24 | odvoz odpadu za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 947,03 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0172/24 | odvoz nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 150,00 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0194/24 | odvoz odpadu v 03/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 1 389,57 € | 31.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0272/24 | odvoz odpadu v 04/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 1 025,58 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB0324/24 | odvoz odpadu v 05/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 1 286,43 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0400/24 | odvoz odpadu v 06/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 793,44 € | 30.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB0485/24 | odvoz odpadu v 07/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 982,75 € | 31.07.2024 | 09.08.2024 | Faktúra | |||||
DFB0555/24 | odvoz odpadu za 08/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 1 129,69 € | 31.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB0597/24 | odvoz odpadu 09/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 1 534,63 € | 30.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0702/24 | odvoz odpadu 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 1 154,78 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB0794/24 | odvoz odpadu 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 992,46 € | 30.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 4/2023/DSSZav | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve číslo S23T400168 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 0,00 € | 01.02.2023 | 02.02.2023 | 01.02.2023 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka | Zmluva | ||
DFB0061/23 | odvoz odpadu za 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 751,04 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0126/23 | odvoz odpadu za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 594,12 € | 28.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0180/23 | odvoz odpadu - separovaný odpad za rok 2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 1 360,80 € | 31.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |