Faktúra č. DFB0517/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar
  • IČO: 00611930
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0517/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.09.2025
  • Celková hodnota: 1 095,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/25
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť