DFB0706/23 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0713/23 |
servisné a revízne činnosti 11/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0712/23 |
servisné a revízne činnosti 11/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0711/23 |
servisné a revízne činnosti 11/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0737/23 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
488,00 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0699/23 |
ochrana objektu za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0700/23 |
oprava a výmena ložísk na pračke Lavamac LH60 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
1 449,60 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0694/23 |
náhradné diely do kuchynskej technológie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
251,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0139/23 |
Toman - SME |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
67,50 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0134/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
342,00 € |
05.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0138/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,55 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0137/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,55 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0136/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
19,00 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0135/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
21,08 € |
05.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0690/23 |
odvoz bioodpadu za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0693/23 |
stavebné rezivo na opravu skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR s.r.o. |
51425971 |
|
1 878,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0703/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
513,45 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0704/23 |
oprava fasády na budove - poistná udalosť TT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ELEKT, s.r.o. |
45973288 |
|
816,00 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0714/23 |
školenie Zásady komunikácie s rodinnými príslušníkmi klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0725/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
38,52 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0671/23 |
supervízia Zavar v 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
317,50 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0685/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,52 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0684/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
217,21 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0673/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 617,68 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
342,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/23 |
pracovný odev |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
1 783,56 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0667/23 |
voda Galanta 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0666/23 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
01.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0665/23 |
Plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0664/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |