Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0387/23 plyn Trnava, Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 784,47 € 01.07.2023 06.07.2023 Faktúra
DFB0386/23 plyn Zavar Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 497,45 € 01.07.2023 06.07.2023 Faktúra
DFB0415/23 pevná linka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 136,99 € 01.07.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0414/23 mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,00 € 01.07.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0385/23 obedy Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00351873 615,00 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFB0384/23 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 354,76 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFB0406/23 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 384,11 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0394/23 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 1 977,71 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0407/23 čerstvý chlieb a pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 68,50 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0393/23 čerstvý chlieb a pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 908,83 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0402/23 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 41,04 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0401/23 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 289,17 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0396/23 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 348,84 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0395/23 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 2 023,48 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0400/23 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 37,56 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0408/23 elektrická energia - vyúčtovanie 06/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 198,15 € 30.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0390/23 železiarsky tovar Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FERMAT SK s.r.o. 50963791 170,53 € 30.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0410/23 BOZP, PO 06/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 252,00 € 30.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFO0082/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Irena Biháryová - KADERNÍCTVO 47804793 82,00 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFO0081/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Irena Biháryová - KADERNÍCTVO 47804793 672,00 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFO0078/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Radoslav Henček 35405074 547,00 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFO0077/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Radoslav Henček 35405074 639,30 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0420/23 odvoz odpadu za 06/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 1 333,18 € 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB0433/23 vodné, stočné Trnava 01.04.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Trnavská vodár.spoločnosť 36252484 361,00 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0432/23 vodné, stočné Zavar 01.04.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Trnavská vodár.spoločnosť 36252484 2 713,38 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0409/23 plyn Zavar - vyúčtovanie 06/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 988,86 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0383/23 vodoinštalačný tovar Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 224,17 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFB0405/23 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 235,65 € 29.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0404/23 mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 310,49 € 29.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0399/23 mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 2 726,68 € 29.06.2023 10.07.2023 Faktúra