DFB0135/25 |
zákazkové šitie 150 ks posteľnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
4 073,76 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
opravné vyúčtovanie k dokladu 2025000034 - plyn 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-18,89 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
opravné vyúčtovanie k dokladu 2025000726 - plyn 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-17,06 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 139,11 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
monitoring objektu DSS Zavar, dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
701,10 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
746,26 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/25 |
anjelské košielky, overaly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
273,80 € |
17.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
PC/server |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 419,99 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
239,85 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/25 |
odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
584,25 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/25 |
el.energia 02/25 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 846,75 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/25 |
schválenie odborného podujatia - aktivita sústavného vzdelávania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/25 |
prevedené práce na akcii "SP s realizáciou 5P" - prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
108 587,78 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 070,84 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/25 |
odvoz bioodpadu 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
29,52 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
522,37 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/25 |
kancelársky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
404,90 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/25 |
BOZP, PO 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/25 |
supervízia Trnava, Galanta 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
220,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/25 |
pevná linka Zavar 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
304,99 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/25 |
služby mobilnej siete 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,88 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/25 |
pevná linka Trnava, Galanta 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,58 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/25 |
ochrana objektu 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
66,17 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/25 |
supervízia Zavar 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
345,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
771,31 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
99,92 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 647,66 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |