DFB0098/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 242,98 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
106,90 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
veľký servis alarmu Jablotron - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
733,40 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
veľký servis alarmu Jablotron - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
871,80 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
127,27 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
posuvné dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
306,00 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
754,80 € |
20.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
49,76 € |
20.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
inštruktážne školenie s diskusiou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tabita, s.r.o. |
36408760 |
|
49,00 € |
19.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
spracované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
293,26 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,44 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 184,41 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 388,46 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
nepretržitá pohotovosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
čerstvý chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
938,54 € |
10.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
parafínový zábal, rašelinový nosič tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
264,80 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
41,51 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
76,25 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
534,06 € |
09.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
vodné, stočné Galanta_02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
Licencia - Slovenská komora sestier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
144,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
tréningový seminár 5P - program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
3 680,00 € |
08.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
oprava motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
87,77 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 620,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
321,30 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
telové sviečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AURMED s.r.o. |
53999550 |
|
81,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
paplóny a vankúše pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
1 012,20 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |