DFB0385/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
535,36 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
873,81 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
778,95 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
110,40 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/25 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
51,05 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/25 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/25 |
kalibrácia tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
191,62 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/25 |
dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
57,50 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/25 |
vodné, stočné Trnava II.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
663,11 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/25 |
vodné, stočné Zavar II.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
4 217,88 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/25 |
oprava vodovodnej prípojky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
768,77 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 574,04 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/25 |
servis kávovaru Nivona |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
193,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/25 |
domáce potreby (zámok, kôš, obedár, rozprašovač) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
381,10 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
404,49 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 717,30 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 04/25-06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,19 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/25 |
pevná linka Zavar 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
297,71 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,30 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/25 |
služby mobilnej siete 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,88 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 07-09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 226,91 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 033,07 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/25 |
ochrana objektu 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/25 |
BOZP, PO 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
41,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
56,22 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |