Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0134/25 Opravu elektroinštalácie a vodoinštalácie, napojenie čerpadla, el. ohrievačov a svietidiel v skleníku Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Watts s.r.o. 52728366 1 496,00 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0128/25 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 326,29 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0130/25 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 41,10 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0133/25 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 288,21 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0126/25 dodanie chleba a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 925,95 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0131/25 dodanie chleba a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 61,87 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0132/25 dodanie chleba a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 794,97 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0127/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 512,99 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0129/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 1 061,33 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0124/25 opravné vyúčtovanie k dokladu 2025000034 - plyn 01/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 -18,89 € 19.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0125/25 opravné vyúčtovanie k dokladu 2025000726 - plyn 02/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 -17,06 € 19.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0122/25 monitoring objektu DSS Zavar, dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MR SERVICE PLUS s.r.o. 51952319 701,10 € 18.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0119/25 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 746,26 € 17.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0117/25 odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok - Trnava Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 SEZAKO Trnava, s. r. o. 36263800 239,85 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0118/25 odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok - Zavar Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 SEZAKO Trnava, s. r. o. 36263800 584,25 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0112/25 el.energia 02/25 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 encare, s.r.o. 52302555 4 846,75 € 10.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0114/25 servisné a revízne činnosti Zavar 03/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 600,24 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0115/25 servisné a revízne činnosti Trnava 03/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 194,34 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0116/25 servisné a revízne činnosti Galanta 03/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 135,30 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0113/25 schválenie odborného podujatia - aktivita sústavného vzdelávania Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 37999991 10,00 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0111/25 plyn Zavar - vyúčtovanie 02/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 8 070,84 € 07.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0110/25 odvoz bioodpadu 02/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 CMT Group s.r.o. 47372141 29,52 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0108/25 obalový materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MARK bal, s.r.o. 36241610 522,37 € 05.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0107/25 kancelársky tovar Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Milan Letovanec Lemax 17672562 404,90 € 05.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0101/25 BOZP, PO 02/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 258,30 € 05.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0103/25 supervízia Trnava, Galanta 02/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Recovery s. r. o. 55651151 220,00 € 05.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0104/25 pevná linka Zavar 01/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 304,99 € 05.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0105/25 služby mobilnej siete 02/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 49,88 € 05.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0106/25 pevná linka Trnava, Galanta 02/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,58 € 05.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0109/25 ochrana objektu 02/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 66,17 € 05.03.2025 13.03.2025 Faktúra