| 26DFBV0062 |
predĺženie registrácie domény www.dsszavar.sk - zúčtovanie zálohy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
17,10 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
plyn Zavar 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6 161,43 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
plyn Trnava Zavarská 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
97,43 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
licencia a update software (zdravotné sestry) 08.02.2026-07.08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
147,60 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
BOZP, PO 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
oprava práčky LAVAMAC LH165 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
1 145,62 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
aktivita sústavného vzdelávania - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
pisoárové sitká |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Liveinshop s.r.o. |
08657696 |
|
190,45 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
161,98 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 010,33 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
77,86 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 029,61 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
162,55 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 316,18 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
194,97 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 449,01 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
379,73 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
926,54 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
74,17 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
odvoz bioodpadu 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
304,45 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
3 306,14 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
391,39 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
pevná linka Zavar 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
342,06 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
služby mobilnej siete 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,88 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,43 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
463,10 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
162,52 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
481,06 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
75,68 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |