Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0385/25 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 535,36 € 21.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0388/25 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 873,81 € 21.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0386/25 dodanie chleba a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 778,95 € 21.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0387/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 110,40 € 21.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0384/25 prenájom rohožiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Lindstrom s.r.o. 35742364 63,86 € 18.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0382/25 oprava výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 51,05 € 16.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0383/25 odborný seminár pre zdravotné sestry Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 37999991 10,00 € 16.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0381/25 kalibrácia tlakomerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Homola spol. s r .o. 31325921 191,62 € 15.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0380/25 dávkovač liekov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. 47599481 57,50 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0377/25 vodné, stočné Trnava II.Q 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Trnavská vodár.spoločnosť 36252484 663,11 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0378/25 vodné, stočné Zavar II.Q 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Trnavská vodár.spoločnosť 36252484 4 217,88 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0379/25 oprava vodovodnej prípojky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Trnavská vodár.spoločnosť 36252484 768,77 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0370/25 elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 06/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 encare, s.r.o. 52302555 2 574,04 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0376/25 servis kávovaru Nivona Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 WiBaComp, s. r. o. 46924892 193,00 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0372/25 servisné a revízne činnosti Zavar 07/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 600,24 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0373/25 servisné a revízne činnosti Trnava 07/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 194,34 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0374/25 servisné a revízne činnosti Galanta 07/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 135,30 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0371/25 domáce potreby (zámok, kôš, obedár, rozprašovač) Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY 30730937 381,10 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0375/25 obalový materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MARK bal, s.r.o. 36241610 404,49 € 08.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0369/25 plyn Zavar - vyúčtovanie 06/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 717,30 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0364/25 poplatok za poskytnutie služby mVL 04/25-06/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 45,19 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0366/25 pevná linka Zavar 06/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 297,71 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0367/25 pevná linka, internet Trnava, Galanta 06/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 91,30 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0368/25 služby mobilnej siete 06/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,88 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0365/25 právo užívania IS Cygnus SK 07-09/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 2 226,91 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0363/25 čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Tatrachema 31434193 2 033,07 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0362/25 ochrana objektu 06/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 68,02 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0360/25 BOZP, PO 06/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 258,30 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0346/25 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 41,00 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0358/25 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 56,22 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra