DFB0881/23 |
vodné, stočné Zavar 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2 248,49 € |
31.12.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0889/24 |
servis tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
932,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0885/24 |
čerstvé ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
211,79 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0886/24 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
382,37 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0879/24 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
167,50 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0881/24 |
výmena presklanej časti a konštrukcie skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BT welding s. r. o. |
55634664 |
|
17 988,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0875/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 110,52 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0876/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
80,36 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0874/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 312,52 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0882/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
393,31 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0883/24 |
čerstvé ovocie, zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
172,51 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0884/24 |
čerstvé ovocie, zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 097,68 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0887/24 |
záhradný stôl - 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
267,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0862/24 |
upratovacie vozíky - 6 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
1 531,80 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0865/24 |
interiérový nábytok - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
59 541,76 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0880/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
180,58 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0866/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 207,76 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0867/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 749,82 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0868/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 418,10 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0877/24 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 049,80 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0878/24 |
vykládka, presun materiálu HR v DSS Zavar počas mesiaca december |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
600,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0861/24 |
elektroinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 220,69 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0860/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
587,40 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0009/24 |
zdravotnícke zariadenia - prevencia telesného a duševného zdravia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
5 530,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0870/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
225,51 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0008/24 |
kontajnerové moduly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KaravanCentrum Tatry s. r. o. |
53728980 |
|
29 998,80 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0851/24 |
ochrana objektu 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0853/24 |
nábytok na mieru - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DREVOMA, s.r.o. |
44493827 |
|
14 998,80 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0855/24 |
Exteriérový nábytok - Vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
11 954,47 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0856/24 |
exteriérový nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
316,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |