| 26DFBV0048 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 449,01 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
379,73 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
926,54 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
74,17 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
odvoz bioodpadu 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
304,45 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
3 306,14 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
391,39 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
pevná linka Zavar 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
342,06 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
služby mobilnej siete 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,88 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,43 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
463,10 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
162,52 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
481,06 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
75,68 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
odvoz odpadu (papier, sklo, plast) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 261,98 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
odvoz odpadu 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
804,67 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
662,60 € |
03.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
62,60 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
ochrana objektu 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Objednávame si u Vás opravu podlahy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |