Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0776/24 pevná linka, internet Trnava, Galanta 11/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 89,05 € 01.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0770/24 plyn Trnava, Galanta 12/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 787,46 € 01.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0769/24 plyn Zavar 12/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 120,16 € 01.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0768/24 elektrická energia 12/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 164,07 € 01.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0826/24 hosting dsshumanum.sk, dsszavar.sk Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 WebHouse, s. r. o. 36743852 43,63 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0790/24 dodanie chleba a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 47,80 € 30.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0786/24 dodanie chleba a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 796,46 € 30.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0794/24 odvoz odpadu 11/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 992,46 € 30.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0789/24 čerstvé ovocie a zelenina a čerstvé vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 378,79 € 30.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0784/24 čerstvé ovocie a zelenina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 3 670,45 € 30.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0777/24 Tréningový seminár - techniky prevencie v záťažových situáciách pre 10 osôb Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Navzájom lepší 51564882 1 800,00 € 30.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0771/24 BOZP, PO 11/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 252,00 € 30.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0806/24 plyn vyúčtovanie 11/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 621,95 € 30.11.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0799/24 elektrická energia - vyúčtovanie 11/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 062,17 € 30.11.2024 12.12.2024 Faktúra
0262/24 Objednávame si u Vás Fyzio vybavenie - Vybavenie "Sociálneho podniku" Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. 47599481 6 690,30 € 29.11.2024 02.12.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0263/24 Objednávame si u Vás Zhotovenie nábytku na mieru - Vybavenie "Sociálneho podniku" Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 DREVOMA, s.r.o. 44493827 14 998,80 € 29.11.2024 02.12.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0764/24 oprava motorového vozidla TT428AB Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PERSEI, s.r.o. 46837051 556,80 € 29.11.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0760/24 obedy Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Arpád Csóka Minipresso 22801774 785,40 € 29.11.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0787/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 390,66 € 29.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFB0785/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 1 627,21 € 29.11.2024 06.12.2024 Faktúra