0002/24 |
Objednávame si u Vás online webinár k uzávierkovým prácam a konsolidácii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0003/24 |
Objednávame si u Vás online seminár PAM 39.00 pre 1 osobu, ktorý sa bude konať dňa 26. 01. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0004/24 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie činností technickej správy v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2024 podľa cenovej ponuky v areáli DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
7 056,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0005/24 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie činností technickej správy v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2024 podľa cenovej ponuky v areáli satelitného pracoviska I. na Stromovej v Trnave |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 995,20 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0006/24 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie činností technickej správy v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2024 podľa cenovej ponuky v areáli satelitného pracoviska II. v Galante |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 713,60 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0001/24 |
Objednávame si u Vás 500 ks tlačív Poštových poukazov na účet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
13,67 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0009/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
20,55 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
787,16 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0879/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
vodné, stočné Galanta_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0877/23 |
odvoz bioodpadu_12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0875/23 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
03.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/24 |
predplatné edície " čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
02.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0874/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,60 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0873/23 |
pevná linka Zavar_12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
309,31 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0872/23 |
pevná linka Trnava, Galanta_12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
84,83 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/24 |
elektrická energia_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/24 |
plyn Trnava, Galanta_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
plyn Zavar_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |