0024/24 |
Objednávame si u Vás tréningový seminár 5P - program podpory zdravia - tímová spolupráca pre 23 osôb v dňoch 07. 02. - 08. 02. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
3 680,00 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0073/24 |
oprava motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
87,77 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 4/2024/DSSZav |
Zmluva o spolupráci - aplikácia cmeportal.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
288,00 € |
06.02.2024 |
07.02.2024 |
|
06.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0063/24 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 620,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
321,30 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0020/24 |
Objednávame si u Vás paplóny a vankúše pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
1 012,20 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0021/24 |
Objednávame si u Vás kryt spätného zrkadla na služobné MV Škoda Fabia TT524IL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
61,70 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0062/24 |
telové sviečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AURMED s.r.o. |
53999550 |
|
81,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
paplóny a vankúše pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
1 012,20 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
oprava - kryt spätného zrkadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
61,69 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
ochrana objetku za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
akreditovaný modul Arteterapia kurz Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiach |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
600,00 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
odvoz bioodpadu - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0018/24 |
Objednávame si u Vás telové sviečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AURMED s.r.o. |
53999550 |
|
90,00 € |
02.02.2024 |
|
|
03.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0019/24 |
Objednávame si u Vás akreditovaný modul Arteterapia kurzu Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiách pre 2 osoby v dňoch 23. a 24. 02. 2024 - potrebná úhrada FA č. 202414 vopred |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
600,00 € |
02.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0045/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
supervízia Zavar - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
302,50 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
156,23 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
436,14 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
71,83 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |