DFB0134/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,48 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
473,20 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 207,53 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
68,89 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 084,17 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
473,14 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
odvoz odpadu za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
947,03 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
451,44 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 715,49 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
vyúčtovanie plynu Zavar za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 828,74 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24 |
vyúčtovanie el.energie za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 214,34 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
314,82 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
340,50 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3 279,71 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3 280,34 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 796,86 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
49,03 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
962,80 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |