Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0134/24 mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,80 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0133/24 pevná linka Trnava, Galanta 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 85,48 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0127/24 čerstvé mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 473,20 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 čerstvé mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 2 207,53 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0130/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 68,89 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 čerstvý chlieb a pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 1 084,17 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0129/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 473,14 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0128/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 41,04 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0117/24 odvoz odpadu za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 947,03 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 451,44 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0103/24 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 3 715,49 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0138/24 vyúčtovanie plynu Zavar za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 828,74 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0132/24 vyúčtovanie el.energie za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 214,34 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0126/24 mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 314,82 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0125/24 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 340,50 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0123/24 mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 3 279,71 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0122/24 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 3 280,34 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0120/24 sterilizované a konzervované potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 1 796,86 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 železiarsky tovar Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FERMAT SK s.r.o. 50963791 49,03 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 strava Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Arpád Csóka Minipresso 22801774 962,80 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra