| 0131/24              | 
    Objednávame si u Vás čistenie potrubia DN125 (odtok v kuchyni DSS Zavar) |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    SEZAKO Trnava, s. r. o. | 
    36263800 | 
     | 
    160,32 € | 
    03.07.2024 |    
     | 
     | 
    16.07.2024 | 
    doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | 
    riaditeľka | 
    Objednávka | 
    | 0127/24              | 
    Objednávame si u Vás kalibráciu s vyhotovením certifikátu o kalibrácii zariadení: |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    Homola spol. s r .o. | 
    31325921 | 
     | 
    123,83 € | 
    02.07.2024 |    
     | 
     | 
    04.07.2024 | 
    doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | 
    riaditeľka | 
    Objednávka | 
    | DFB0398/24 | 
    odborný seminár pre zdravotné sestry |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek | 
    37999991 | 
     | 
    10,00 € | 
    02.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0401/24 | 
    právo užívania IS Cygnus SK - 07-09/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    IRESOFT SK s. r. o. | 
    55806538 | 
     | 
    1 912,14 € | 
    02.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0399/24 | 
    supervízia Zavar 06/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    RESTARTING s.r.o. | 
    47516640 | 
     | 
    287,50 € | 
    02.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0439/24 | 
    mäso a mäsové výrobky |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    MIK s. r. o. | 
    34099514 | 
     | 
    529,00 € | 
    02.07.2024 |    
     | 
     | 
    09.08.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | Zmluva č. 16/2024/DSSZav | 
    Čerstvý chlieb a pekárenské výrobky |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná  1, 919 26  Zavar | 
    00611930 | 
    framipek s.r.o. | 
    31425062 | 
     | 
    34 241,42 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    02.07.2024 | 
    doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | 
    riaditeľka | 
    Zmluva | 
    | 0125/24 | 
    Objednávame si u Vás servítky, papierové utierky poháre alobal, potravinovú fóliu, papierové tácky |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    MARK bal, s.r.o.  | 
    36241610 | 
     | 
    473,19 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    04.07.2024 | 
    doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | 
    riaditeľka | 
    Objednávka | 
    | 0126/24 | 
    Objednávame si u Vás látky podľa vlastného výberu pre potreby pracovnej terapie |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    Margo.sk, s.r.o. | 
    45597189 | 
     | 
    348,00 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    04.07.2024 | 
    doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | 
    riaditeľka | 
    Objednávka | 
    | DFB0426/24 | 
    pevná linka Zavar 06/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    Slovak Telekom a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    285,89 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0425/24 | 
    služby mobilnej siete |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    Slovak Telekom a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    68,60 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0424/24 | 
    pevná linka, internet Trnava, Galanta 06/2024 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    Slovak Telekom a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    84,07 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0417/24 | 
    slepačie vajíčka |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 
    43555811 | 
     | 
    27,36 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0416/24 | 
    čerstvá zelenina a ovocie |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 
    43555811 | 
     | 
    177,78 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0404/24 | 
    slepačie vajíčka |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 
    43555811 | 
     | 
    458,28 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0403/24 | 
    čerstvá zelenina a ovocie |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 
    43555811 | 
     | 
    1 827,20 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0396/24 | 
    elektrická energia 07/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    2 164,07 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0395/24 | 
    plyn Zavar 07/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    2 120,16 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0394/24 | 
    plyn Trnava, Galanta 07/24 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    787,46 € | 
    01.07.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0409/24 | 
    chlieb a pekárenské výrobky |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 
    00611930 | 
    Framipek s.r.o. | 
    31425062 | 
     | 
    821,54 € | 
    30.06.2024 |    
     | 
     | 
    10.07.2024 | 
     | 
     | 
    Faktúra |