DFB0262/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 022,75 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 780,30 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
294,12 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
209,94 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,52 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
133,69 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
678,60 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/24 |
betón a doprava na opravu chodníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Vladimír Drozda |
41149718 |
|
155,21 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
719,30 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/24 |
odvoz odpadu v 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 025,58 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
537,82 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 291,02 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/24 |
BOZP, PO 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/24 |
dezinfekčné vône |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
871,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0088/24 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
229,93 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0258/24 |
taniere plastové plytké 25,4cm a taniere hlboké 23cm porcelánové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 918,08 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
229,93 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
reklamácia - vrátenie masážnej pištole |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
-154,99 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0087/24 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa prevádzkových potrieb a vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
133,69 € |
26.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0247/24 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
344,40 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |