DFB0700/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 078,92 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0695/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
160,58 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0694/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
281,50 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0693/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
52,58 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0688/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 625,98 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0687/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 499,77 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0686/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 923,54 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
501,97 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0699/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
44,58 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0683/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
520,08 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0680/24 |
BOZP, PO 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0708/24 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
138,60 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
418,30 € |
30.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0669/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 455,24 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0210/24 |
Objednávame si u Vás na základe CP 1297/2024 umývačku skla a riadu podpultovú s odp. čerpadlom QQI-52P vrátane dopravy, montáže a zaškolenia obsluhy (Satelitné pracovisko I. - DSS Stromová) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 870,20 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0681/24 |
kurz techník so živicou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Infigo s.r.o. |
47109467 |
|
1 170,00 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0668/24 |
TP link, držiak, montáž - 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IT-technics s. r. o. |
55625690 |
|
525,00 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0703/24 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 132,63 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 25/2024/DSSZav |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
31.10.2024 |
|
30.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
0206/24 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu a aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
501,97 € |
25.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |