DFB0845/24 |
predplatné časopisu Sestra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0850/24 |
odvoz objemného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABO Trade s.r.o. |
51310431 |
|
360,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0852/24 |
seminár PAM 39.04 online 13.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0849/24 |
zhotovenie svetelnej tabule |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
1 548,00 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0842/24 |
čajové príslušenstvo - vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí, spol. s r.o. |
36526568 |
|
883,88 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0841/24 |
metodická príručka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tabita, s.r.o. |
36408760 |
|
179,25 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0859/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 483,32 € |
16.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0843/24 |
oprava PVC podlahy s materiálom a výmenou za novú v jedálni DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
9 163,20 € |
15.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0844/24 |
supervízia Zavar 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
165,00 € |
14.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0283/24 |
Objednávame si u Vás Kontajnerové moduly - Vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KaravanCentrum Tatry s. r. o. |
53728980 |
|
29 998,80 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
doc. Pavlovičová |
riaditeľka |
Objednávka |
0284/24 |
Objednávame si u Vás čajové príslušenstvo - Vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí, spol. s r.o. |
36526568 |
|
883,88 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
doc. Pavlovičová |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0848/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 415,63 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0847/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
300,95 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0873/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
83,20 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0831/24 |
PC, klávesnica, MS office |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
1 699,00 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0828/24 |
dsshumanum.sk - predĺženie registrácie domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
16,68 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0871/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
143,04 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0872/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
53,60 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0830/24 |
gastro vybavenie "Sociálneho podniku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
6 964,34 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0832/24 |
nivelácia podlahy - oprava skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
699,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |