Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0700/24 elektrická energia - vyúčtovanie 10/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 078,92 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0695/24 sterilizované a konzervované potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 160,58 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0694/24 mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 281,50 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0693/24 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 52,58 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0688/24 sterilizované a konzervované potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 1 625,98 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0687/24 mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 2 499,77 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0686/24 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 1 923,54 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0672/24 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 501,97 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0699/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 44,58 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0683/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 520,08 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0680/24 BOZP, PO 10/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 252,00 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0708/24 domáce potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY 30730937 138,60 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0670/24 obalový materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MARK bal, s.r.o. 36241610 418,30 € 30.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0669/24 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO 35108401 1 455,24 € 29.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0210/24 Objednávame si u Vás na základe CP 1297/2024 umývačku skla a riadu podpultovú s odp. čerpadlom QQI-52P vrátane dopravy, montáže a zaškolenia obsluhy (Satelitné pracovisko I. - DSS Stromová) Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 1 870,20 € 28.10.2024 05.11.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0681/24 kurz techník so živicou Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Infigo s.r.o. 47109467 1 170,00 € 28.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0668/24 TP link, držiak, montáž - 5 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 IT-technics s. r. o. 55625690 525,00 € 28.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0703/24 stavebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JD STAV s.r.o. 36287687 1 132,63 € 28.10.2024 18.11.2024 Faktúra
Zmluva č. 25/2024/DSSZav Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar 00611930 Centrum podporných služieb 53243188 0,00 € 25.10.2024 31.10.2024 30.10.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Zmluva
0206/24 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu a aktuálnych prevádzkových potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 501,97 € 25.10.2024 30.10.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »