Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0160/24 Objednávame si u Vás servis motorového vozidla Peugeot Expert TT383FD - sada na údržbu motora, sada na údržbu nápravy Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PERSEI, s.r.o. 46837051 697,20 € 12.09.2024 01.10.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0155/24 Objednávame si u Vás odvoz odpadu - matrace z postelí, drevené postele, zeminu a kamenivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABO Trade s.r.o. 51310431 2 880,00 € 11.09.2024 13.09.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0570/24 prenájom rohožiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Lindstrom s.r.o. 35742364 58,32 € 11.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0569/24 5L kanister dezinfekčnej vône Spirit of Dubai Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 AlfaPureo s.r.o. 51666651 600,00 € 10.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0572/24 dodanie chleba a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 60,50 € 10.09.2024 Faktúra
DFB0567/24 dodanie chleba a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 794,04 € 10.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0565/24 prenájom vysokozdvižnej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 ELEKT, s.r.o. 45973288 408,48 € 09.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0563/24 ochrana objektu 08/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 64,56 € 08.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0571/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 53,28 € 06.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0566/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 670,93 € 06.09.2024 18.09.2024 Faktúra
Zmluva č. 21/2024/DSSZav Sociálny podnik s realizáciou 5 P - Prístavba a stavebné úpravy Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar 00611930 YUKO, spol. s r.o. 31439926 Iné 631 253,23 € 05.09.2024 06.09.2024 05.09.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0561/24 servisné a revízne činnosti Galanta 08/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,80 € 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0560/24 servisné a revízne činnosti Trnava 08/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0559/24 servisné a revízne činnosti Zavar 08/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 588,00 € 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0544/24 voda Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 100,00 € 04.09.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0562/24 odvoz bioodpadu - 08/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 CMT Group s.r.o. 47372141 7,20 € 04.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0153/24 Objednávame si u Vás 1 kus 5L kanistra dezinfekčnej vône Spirit of Dubai Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 AlfaPureo s.r.o. 51666651 600,00 € 04.09.2024 12.09.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0154/24 Objednávame si u Vás GSM modul na 100 čísel vrátane servisu a inštalácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 BALU TECH, s.r.o. 48132390 223,00 € 04.09.2024 12.09.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0152/24 Objednávame si u Vás prenájom vysokozdvižnej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 ELEKT, s.r.o. 45973288 408,48 € 03.09.2024 04.09.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0543/24 ročná podpora na rok 2024 pre webové sídlo www.dsszavar.sk Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 330,00 € 03.09.2024 06.09.2024 Faktúra