DFB0407/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 910,59 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 182,87 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
364,31 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
31,96 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
567,36 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/24 |
vyčistenie motorového vozidla Peugeot TT373FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Matej Polakovič - PowerTep |
50160796 |
|
280,00 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
204,32 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2024/DSSZav |
Potvrdenie o prijatí daru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) |
|
|
290,40 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
0124/24 |
Objednávame si u Vás upgrade ESET PROTECT Entry On-Prem pre 20 PC na 1 rok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
327,36 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
Zmluva č. 14/2024/DSSZav |
MANDÁTNA ZMLUVA č. 1/PZ, SP( DSS ZAVAR 24 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Pivoň Ľubor, Ing. |
|
|
4 000,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0381/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 109,42 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0120/24 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných služieb - odber vzoriek pitnej vody, jej analýzu a vystavenie protokolu (kolaudačné)v DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
150,00 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0380/24 |
regál do práčovne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
149,94 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0121/24 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
204,32 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0122/24 |
Objednávame si u Vás servis motorového vozidla TT 428AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
482,66 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
doc. Pavlovičová |
riaditeľka |
Objednávka |
0123/24 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
304,75 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0384/24 |
servis motorového vozidla TT 428 AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
482,66 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0119/24 |
Objednávame si u Vás |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
364,31 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0378/24 |
servis motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
485,65 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 133,05 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |