Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0345/24 elektrická energia 06/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 164,07 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0318/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Tatrachema 31434193 3 442,08 € 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0317/24 obalový materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MARK bal, s.r.o. 36241610 445,42 € 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0322/24 strava Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Arpád Csóka Minipresso 22801774 730,80 € 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0342/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 282,70 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0327/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 1 684,65 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0336/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 62,72 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0334/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 783,68 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0324/24 odvoz odpadu v 05/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 1 286,43 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0335/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 35,96 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0328/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 609,28 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0351/24 supervízia Trnava 05/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Recovery s. r. o. 55651151 90,00 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0325/24 BOZP, PO 05/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 252,00 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
0108/24 Objednávame si u Vás 0,1t pšenice, 0,1 t jačmeňa pre potreby farmingerapie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Poľnohospodársko výrobno - obchodné družstvo Bíňovce, (skrátený názov: PVOD Bíňovce) 00597007 48,00 € 31.05.2024 11.06.2024 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0357/24 nerezový pás Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ing. Boris Dulina - PRUŽNOSŤ 33509328 86,40 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0354/24 elektrická energia - vyúčtovanie 05/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 015,58 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0352/24 plyn Zavar - vyúčtovanie 05/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -391,67 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0341/24 mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 331,93 € 30.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0339/24 mrazené zelenina Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 394,00 € 30.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0331/24 mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 2 373,07 € 30.05.2024 11.06.2024 Faktúra