0063/23 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa výberu v celkovej hodnote 352,27 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
0,00 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0178/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 361,68 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
268,21 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
795,20 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
126,59 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
262,71 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
41,65 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 853,46 € |
30.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/23 |
online seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/23 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
503,77 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 10/2023/DSSZav |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
20 954,41 € |
28.03.2023 |
01.04.2024 |
31.03.2024 |
29.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 11/2023/DSSZav |
Sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
Iné |
15 229,51 € |
28.03.2023 |
01.04.2023 |
31.03.2024 |
29.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0165/23 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 440,00 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 9/2023/DSSZav |
325 litrová truhlicová mraznička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Kubovičová Anna, JUDr. |
|
|
0,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
0058/23 |
Objednávame si u Vás papierové utierky, servítky, alobal, potravinovú fóliu, vanička PP s viečkom v celkovej hodnote 503,77 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
0,00 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0059/23 |
Objednávame si u Vás Zemné práce – rozbíjanie poškodenej zpevnenej plochy 80 m2 so spojenými nákladmi - dovoz, odvoz Kuboty v hodnote 342,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tkáč Ľubomír - LT s.r.o. |
36782254 |
|
0,00 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0227/23 |
školenie - kurz MBSR-MBCT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Andrej Jeleník |
47468211 |
|
290,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
111,30 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
561,29 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |