DFB0275/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
97,55 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
425,42 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0052/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
584,80 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
1 056,50 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/23 |
makadam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
779,94 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0083/23 |
Objednávame si u Vás tovar na základe CP z 27.04.2023 - drobné elektrické spotrebiče v celkovej hodnote 2989,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
0,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0084/23 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný tovar podľa vlastného výberu a prevádzkových potrieb v celkovej hodnote 1601,05 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
0,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0085/23 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa výberu a prevádzkovej potreby v celkovej hodnote 1397,87 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
0,00 € |
27.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0086/23 |
Objednávame si u Vás makadam rozmery podľa potreby makadam 16-32 12,67t, makadam 4-8 9,52t, makadam 0-4 0,33t, ričeny kameň 8-16 4,53t s dopravou v celkovej hodnote 779,94 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
0,00 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0246/23 |
120 l kôš s nožným ovládaním |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
109,20 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/23 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
1 397,87 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 744,23 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
191,28 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
65,89 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
927,37 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
999,84 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 113,04 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/23 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 350,00 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 559,02 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/23 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
1 601,05 € |
27.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |