DFB0326/23 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
810,00 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/23 |
pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
196,68 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0102/23 |
Objednávame si u Vás online tréningový program pre poskytovateľov sociálnych služieb "Špecifiká komunikácie s klientmi s psychotickým ochorením" pre 1 osobu, ktorý sa bude konať dňa 15.06.2023 v celkovej hodnote 45,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0103/23 |
Objednávame si u Vás rýchlonabíjačku M12-18FC a akumulátor M18 B5 5,0Ah Li v celkovej hodnote 472,79 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0104/23 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž žalúzií (DSS Trnava) v celkovej hodnote 120,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0105/23 |
Objednávame si u Vás poháre, krabice, tortové podložky, misky oválne, papierové utierky, zástery, špagát, fóliu potravinovú, sáčky, papier na pečenie, eco taniere, lyžice, nože vidličky, hamburgerové sáčky, tašky, drevené napichovadlá, rukavice, misky pap |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0106/23 |
Objednávame si u Vás protihmyzové siete, dvernú pántovú sieť, interiérové žalúzie s montážou na základe CP z 31.05.2023 v celkovej hodnote 798,53 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0107/23 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa potreby v celkovej hodnote 165,91 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0108/23 |
Objednávame si u Vás preventívnu údržbu elektrickej inštalácie a elektrických rozvádzačov v DSS Zavar a na elokovaných pracoviskách CSS Galanta Hody a DSS Stromová Trnava v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v celkovej hodnote 8.010,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0313/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 744,21 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/23 |
rýchlonabíjačka a akumulátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
472,79 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0109/23 |
Objednávame si u Vás školenie "Deeskalácia v sociálnych službách - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. Úroveň pre 4 osoby konané dňa 31.05.2023 v celkovej hodnote 216,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0338/23 |
BOZP, PO 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
304,93 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 659,76 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
685,00 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
69,99 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
770,55 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
222,43 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,20 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |