Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0446/23 železiarsky tovar Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FERMAT SK s.r.o. 50963791 78,25 € 31.07.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0445/23 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO 35108401 243,02 € 31.07.2023 04.08.2023 Faktúra
DFB0461/23 čerstvý chlieb a pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 939,09 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFB0456/23 čerstvý chlieb a pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 34,74 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFB0465/23 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 547,20 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFB0464/23 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 2 837,17 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFB0459/23 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 34,20 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFB0458/23 čerstvá zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 180,03 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFB0467/23 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 1 320,83 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFB0452/23 zdravotnícke jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. 47599481 1 350,00 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFB0479/23 odvoz odpadu za 07/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 847,54 € 31.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB0487/23 elektrická energia - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 211,03 € 31.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFB0480/23 BOZP, PO 07/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 252,00 € 31.07.2023 09.08.2023 Faktúra
DFO0091/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Radoslav Henček 35405074 586,80 € 31.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFO0090/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Radoslav Henček 35405074 913,40 € 31.07.2023 16.08.2023 Faktúra
DFB0476/23 plyn Zavar - vyúčtovanie 07/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 011,32 € 31.07.2023 26.08.2023 Faktúra
0139/23 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa potreby a výberu: istič, skrinka PAWBOL, CYKY-J 3x2,5, trubka UPRM-IRL-20FB, Prichytka CL20 860, Koleno 20-PEVNE, Zberna CU 3P/210, zasuvka scame. Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO 35108401 243,02 € 28.07.2023 01.08.2023 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0140/23 Objednávame si u Vás prenájom plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 ELEKT, s.r.o. 45973288 227,52 € 28.07.2023 01.08.2023 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0141/23 Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa výberu a potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 FERMAT SK s.r.o. 50963791 78,25 € 28.07.2023 01.08.2023 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka
0142/23 Objednávame si u Vás ND pre pračku Primus RS10 - Bimetal 230V AC, PRI346000003 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Viliam Lukáč Páleník VVLP 34664891 228,00 € 28.07.2023 01.08.2023 doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. riaditeľka Objednávka