DFB0616/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
68,61 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0118/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
585,60 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/23 |
vodné, stočné Trnava 01.07.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
479,65 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0119/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
829,00 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0613/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 956,59 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 25/2023/DSSZav |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Mesto Galanta |
00305936 |
|
120,84 € |
29.09.2023 |
30.09.2023 |
01.10.2023 |
29.09.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0581/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 184,30 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
313,68 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0590/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 290,94 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0605/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
43,36 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0591/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
799,62 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0608/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
45,91 € |
29.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0579/23 |
pútnický zájazd "Cesta za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 700,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0578/23 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PhDr. Petra Balážiová |
50802712 |
|
290,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0580/23 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
602,20 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0180/23 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa potreby a výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
45,91 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
0181/23 |
Objednávame si u Vás papierové servítky, papierové utierky 2-vrstvové, skladané papierové utierky šedé, Taška Jumbo, vaničky PP Extra, vrece modre |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
390,23 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB0622/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 571,01 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
638,55 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 218,77 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |