TRILAK


Informácie
  • Názov: TRILAK
  • IČO: 36918156
  • Adresa: I.Gyurcsóa 1880/323, 929 01 Dunajská Streda 1

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0056/20 nákup pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 551,71 € 29.09.2020 12.11.2020 Faktúra
0058/20 Objednávame si u Vás: Ochranný oblek L, XL, XXL - 100 ks sáčky červené 70x110/25 ks - 10 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 0,00 € 04.11.2020 04.11.2020 Objednávka
0062/20 Objednávame si u Vás: tekuté mydlo antib. 5 l - 4 ks Deoform, Disinfekto 5 l - 6 ks teku. dez. na ruky 10 l - 2 ks ochranný oblek XL, XXl - 116 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 0,00 € 04.11.2020 10.11.2020 Objednávka
DFB0414/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 970,32 € 03.11.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0413/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 794,34 € 03.11.2020 13.11.2020 Faktúra
DFB0387/20 pomôcky pri ochrane COVID 19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 638,40 € 29.10.2020 13.11.2020 Faktúra
DFO0060/20 nákup pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 735,10 € 22.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFB0483/20 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 431,77 € 03.12.2020 18.12.2020 Faktúra
Zmluva č. 11/2020/DSSHB Ddodanie čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru pre DSS Horný Bar na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 TRILAK 36918156 0,00 € 16.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 28.12.2020 Mgr. Béla Fenes riaditeľ Zmluva
DFO0070/20 nákup pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 214,92 € 03.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFO0007/19 nákup pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 580,86 € 07.02.2019 13.03.2019 Faktúra
DFB0019/19 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 592,61 € 14.01.2019 25.04.2019 Faktúra
DFB0038/19 čistiace a hygienické prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 895,87 € 04.02.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0142/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 585,62 € 01.04.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0089/19 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 819,90 € 04.03.2019 11.06.2019 Faktúra
DFO0019/19 nákup pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 374,24 € 12.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFO0026/19 nákup pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 99,00 € 14.06.2019 05.08.2019 Faktúra
DFB0246/19 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 906,80 € 03.06.2019 12.09.2019 Faktúra
DFB0198/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 890,16 € 05.05.2019 12.09.2019 Faktúra
DFO0038/19 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 293,93 € 21.08.2019 09.10.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »