Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0230/26 preprava kontajnera Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IGARI s.r.o. 51822601 59,04 € 27.05.2026 02.06.2026 Faktúra
DFB0225/26 Új Szó - všedné od 6.7.2026 - 5.1.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DUEL-PRESS s.r.o 35722517 129,90 € 25.05.2026 28.05.2026 Faktúra
DFO0022/26 za kadernícke služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Natália Mezeiová 40023826 833,50 € 20.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFO0020/26 za tabakové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 1 661,50 € 20.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFO0021/26 za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 465,93 € 20.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFO0019/26 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 2 848,48 € 20.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB0216/26 Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za marec 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 445,26 € 19.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB0212/26 malovanie v spoločnom záchode a na 2. poschodí Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Zsolt Mészáros 41703804 1 120,00 € 18.05.2026 Faktúra
DFB0214/26 za bezlepkové potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 25,76 € 14.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB0215/26 zber nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 69,86 € 13.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB0213/26 oprava práčky, ventil, doprava Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Benedikt Procházka - PROBE 10829296 1 391,62 € 13.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB0198/26 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 866,83 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0203/26 za spotrebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 838,56 € 11.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB0204/26 stolárske práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MHS - WOODWORK, s. r. o. 47822287 1 400,00 € 11.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB0205/26 výmena skiel, likvidácia odpadov, sieťky proti hmyzu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 BM-PLAST, spol. s r.o. 36280186 2 318,30 € 11.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB0206/26 činnosť zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Muraftor s. r. o. 52860507 36,90 € 11.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB0199/26 za zdravotnícku starostlivosť za 04/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DDKKMED s.r.o. 44902239 250,00 € 11.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0194/26 servisné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 304,00 € 07.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB0193/26 za vysokotlakový čistič Stihl a vysokotlakový čistič Feildmann Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 558,00 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFO0018/26 za kadernícke služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Natália Mezeiová 40023826 893,00 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB0191/26 za telefón Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 114,78 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFO0017/26 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 765,55 € 05.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB0186/26 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 265,74 € 05.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB0187/26 za telefón Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,62 € 05.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB0188/26 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 509,27 € 05.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0185/26 za mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 289,00 € 05.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0189/26 za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ing.Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 05.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0190/26 za telefón Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 295,29 € 05.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0200/26 preddavok za opakované dodávky vody za máj Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 2 212,00 € 01.05.2026 18.05.2026 Faktúra
DFB0183/26 za mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 491,23 € 30.04.2026 20.05.2026 Faktúra