Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0017/24 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 478,26 € 20.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFO0016/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Marta Herta Kocsis 45261458 384,00 € 20.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0135/24 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 34,99 € 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0136/24 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 31,08 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0134/24 Tréningový seminár 5P-dňa 09.02.2024 5 osôb, a 22.2.2024 4 osoby, Konferencia-Cestou k stálosti 12.03.2024 - 4 osoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Navzájom lepší 51564882 880,00 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0132/24 Ssušič vlasov 4 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 143,60 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0125/24 Materiál na sklad, servisná práca Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 864,00 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFO0018/24 kadernícke práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 423,00 € 08.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0121/24 Lieky do spotreby pre zamest. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 410,35 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0114/24 Činnosť zodpovednej osoby za mes.03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Krši s.r.o. 50532464 36,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0120/24 spotr. materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Inštala-Arpád Bertalan 32302827 224,20 € 06.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFK0001/24 Rekonštrukcia strechy - dodat.k Zml.o dielo Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 21 803,64 € 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0115/24 servisné práce za febr. 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 540,00 € 06.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 zariadenie kuchyne sestier Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 K&J Team s.r.o 47145986 896,40 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 Chladnička,mikrovl.rúra,kávovar, rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 969,70 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 tekuté pracie prostr. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 2 995,20 € 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 192,78 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 Akumulátor 20Ah, akumulátor trakčný 100Ah Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GREATIS s.r.o. 46592725 254,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0109/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 630,81 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0112/24 Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 70,85 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0111/24 Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 Poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 280,84 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0113/24 Vyúčtovanie spotreby EE za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 486,28 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0100/24 záloha na spotrebu EE 03/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 559,40 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFO0015/24 lieky pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 577,04 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 poskytov.vzdelávacia programu Rozvoj prac.zručností od 10.01.2024 -Feketeová Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr.Alžbeta Adamová 50038656 230,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 706,65 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 499,09 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 28,80 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 šalát treska Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 69,40 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »