MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0373/22 | Zálohová fakt. na EE 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 206,78 € | 01.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFB0380/22 | Vyúčtovanie dodanie EE za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -39,07 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFB0387/22 | vyúčtovania spotreby EE za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 41,20 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFB0422/22 | Faktúra za dodanie EE 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 206,78 € | 01.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFB0421/22 | Faktúra za dodanie EE 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 690,63 € | 01.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFB0440/22 | spotreba EE za 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 37,31 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFB0439/22 | Vyúčtovacia fakt. za spotr. EE 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 645,56 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFB0499/22 | Vyúčtovanie EE za 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 285,76 € | 30.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
DFB0498/22 | Vyúčtovanie spotreby EE za mes.11/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 45,86 € | 30.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
DFB0482/22 | spotreba EE za 12/2022 - záloha | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 206,78 € | 01.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
DFB0481/22 | Faktúra za spotr. EE 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 690,63 € | 01.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
DFB0560/22 | spotreba EE za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 125,00 € | 31.12.2022 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0559/22 | vyúčtov. EE za 12/2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 221,64 € | 31.12.2022 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0005/21 | záloha EE 012021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 937,72 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFB0003/21 | záloha EE 012021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 137,75 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFB0033/21 | záloha 022021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 151,62 € | 24.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
DFB0032/21 | záloha EE 022021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 183,31 € | 24.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
DFB0042/21 | vyúčtovanie EE 012021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 285,82 € | 31.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFB0041/21 | vyúčtovanie EE 012021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 727,38 € | 31.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFB0068/21 | záloha EE 032021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 151,62 € | 23.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra |