Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0054/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 189,47 € 05.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFO0011/24 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GT. s.r.o. 45912602 186,48 € 05.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 Dodané služby - dsshornybar.sk(.sk doména) 03.3.2024-03.03.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 WebSupport s r.o. 36421928 17,88 € 04.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0049/24 Ročná podpora na rok 2024pre web.sídlo www.dsshornybar.sk Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr.Peter Slížik 51061902 350,00 € 02.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 601,36 € 02.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFO0007/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Marta Herta Kocsis 45261458 712,00 € 02.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFO0010/24 kadernícke služby obýv. 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 423,00 € 02.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 246,26 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0066/24 poplatok za telekomunikačné služby 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0056/24 Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,73 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0047/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 571,13 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 zálohová faktúra za spotrebnu elekt.energie 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 559,40 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0046/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 705,51 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 34,56 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 214,37 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 438,00 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFO0009/24 lieky pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 883,44 € 01.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 PHM 01/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 350,89 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 webstránka dsshornybar_sk_1 od 28.02.2024 do 27.2.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 WebSupport s r.o. 36421928 31,67 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 948,00 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0052/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 2 841,15 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0051/24 ovocie a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 2 471,61 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0060/24 vyúčtovnaie EE za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 644,72 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0057/24 nakladanie a odvoz veľkoobj.kontajn.01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 833,15 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 400,87 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 Seminár PAM 39.00 online 26.01.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFO0008/24 nákup pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 802,53 € 30.01.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 činnosť zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Krši s.r.o. 50532464 36,00 € 29.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 326,16 € 29.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 LED panel EMOS - 10 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 415,00 € 29.01.2024 19.02.2024 Faktúra