ZELNA s.r.o.
Informácie
- Názov: ZELNA s.r.o.
- IČO: 46116664
- Adresa: Baka 93, 930 04 Baka
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0202/15 | obst.mat. - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 415,09 € | 15.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0218/15 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 533,25 € | 29.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0258/15 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 630,54 € | 16.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0273/15 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 998,92 € | 30.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0304/15 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 760,10 € | 16.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0319/15 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 569,91 € | 30.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0347/15 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 672,67 € | 14.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0368/15 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 510,28 € | 27.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0397/15 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 604,82 € | 14.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0413/15 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 697,28 € | 29.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0465/15 | obst. mat. - potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 650,63 € | 29.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0556/15 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 797,18 € | 16.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0583/15 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 646,86 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 63/2015/DSSLE | Kúpna zmluva č. 3/2015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 588 930 37 Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 0,00 € | 16.01.2015 | 01.02.2015 | 21.01.2015 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ | Zmluva | ||
DFB0031/14 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 869,44 € | 30.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0008/14 | obst.mat. - potraviny - ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 637,17 € | 14.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 00011/2013/DSSLE | Zmluva o dodávke tovaru | Domov sociálnych služieb Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 0,00 € | 01.02.2013 | 31.01.2013 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ DSS | Zmluva | |||
DFB0007/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 634,06 € | 15.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0029/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 870,42 € | 31.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0055/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 629,80 € | 14.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |