Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0294/25 Pivný set 3 dielny 10 kusov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 1 199,90 € 26.06.2025 Faktúra
DFO0022/25 Polohovateľné kreslo - Marošová Emília Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Meditech SK, s.r.o. 46964690 1 140,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0283/25 uterák soft 20 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 70,85 € 24.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0279/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 318,47 € 23.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFO0021/25 kadernícke služby pre klientky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 LUARI, s.r.o. 36773239 486,00 € 18.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0271/25 Pútnicky zájazd "Cesta za Vierou" (doprovod 2 osoby) Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 AWERTRAVEL, s.r.o. 36235989 1 685,00 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFO0020/25 Pútnicky zájazd "Cesta za Vierou" (Ž.Lakatošová,K.Takácsová) Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 AWERTRAVEL, s.r.o. 36235989 1 685,00 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0276/25 kuchynský robot food processor Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Oskár Rublik 33468915 339,00 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0269/25 testovanie sterilizátora MELAG Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Medirex a.s. 35766450 72,00 € 13.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0270/25 Skupinová supervízia 10.6.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 222,00 € 13.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0261/25 Kurz prvej pomoci pre zamestnancov dňa 11.6.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 ÚzS Slovenský Červený kríž 00415944 100,00 € 12.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0262/25 zber nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 PolyStar, s.r.o. 36552119 54,37 € 12.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0263/25 Kontrolné a kalibračné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Melav, s.r.o. 47756012 356,70 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0267/25 potraviny - mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 173,93 € 12.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0266/25 potraviny - suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 NITRAZDROJ, a.s. 34098593 364,39 € 12.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0265/25 potraviny - mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Bognár Mäso, s. r. o. 52908542 105,54 € 12.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0258/25 potraviny - cukrárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov 40557154 252,40 € 09.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0257/25 potraviny - studená kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Filo Vojtech, s.r.o. 47439246 155,78 € 09.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0259/25 vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 encare, s.r.o. 52302555 644,94 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0260/25 potraviny - zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 269,09 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0256/25 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 877,14 € 06.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0254/25 Servisné a revízne činnosti za jún Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 499,38 € 05.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0255/25 potraviny - mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Bognár Mäso, s. r. o. 52908542 285,02 € 05.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0248/25 odber kuchynského odpadu za 5/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0250/25 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,96 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0251/25 služby Magio, internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,13 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0252/25 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,60 € 04.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0253/25 potraviny - mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 TASHY Agrotrade s.r.o. 17638135 464,00 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0245/25 potraviny - mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 280,86 € 04.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0247/25 potraviny - suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 NITRAZDROJ, a.s. 34098593 406,33 € 04.06.2025 23.06.2025 Faktúra