Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0281/26 oprava výstražného zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Roman Fridrich 41111893 180,00 € 23.06.2026 24.06.2026 Faktúra
0041/26 Objednávame u Vás dvojdňový rozvojový program 5P pre 2 zamestnancov. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Navzájom lepší 51564882 0,00 € 22.06.2026 26.06.2026 Objednávka
0040/26 Objednávame u Vás testovanie účinnosti horúcovzduchového sterilizátora MELAG 75. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Medirex a.s. 35766450 0,00 € 19.06.2026 24.06.2026 Objednávka
DFO0022/26 pútnícky zájazd Cesta za vierou (2 klientky) Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 AWERTRAVEL, s.r.o. 36235989 1 176,00 € 18.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB0277/26 pútnický zájazd - doprovod(2 zamestnanci) Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 AWERTRAVEL, s.r.o. 36235989 1 176,00 € 18.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFO0021/26 kadernícke služby pre klientky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Tünde Nagy 56222297 531,00 € 17.06.2026 19.06.2026 Faktúra
DFB0269/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 203,05 € 12.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0266/26 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. 36226947 66,91 € 11.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0268/26 Vyúčt.faktúra za elektrinu za máj Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 507,66 € 11.06.2026 17.06.2026 Faktúra
0039/26 Objednávame u Vás čistiace potreby pre mesiac 6/2026 podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 10.06.2026 16.06.2026 Objednávka
DFB0265/26 Servisné a revízne činnosti - 6/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 504,30 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0262/26 potraviny - cukrárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSEH GaZs Studio s. r. o. 57360405 111,10 € 09.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0258/26 potvrdenie o zbere nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 PolyStar, s.r.o. 36552119 54,61 € 09.06.2026 19.06.2026 Faktúra
0038/26 Na základe predloženej cenovej ponuky u Vás objednávame demontáž a následne nalepenie PVC materiálu iQ Granit tarkett protišmykový 15,5 m2. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Lux Home Development s. r. o. 52849279 0,00 € 08.06.2026 09.06.2026 Objednávka
DFB0255/26 aktualizácia softvéru - mesačné platby za jún Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 inpublic group s.r.o. 24852317 130,00 € 08.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0250/26 za právo užívania IS Cygnus 6/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 496,28 € 04.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0249/26 Vodné a stočné 5/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 1 107,11 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0252/26 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,60 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0253/26 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 282,34 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0254/26 služby - Magio, internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,13 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra