Seboová Beáta- Potraviny
Informácie
- Názov: Seboová Beáta- Potraviny
- IČO: 47623837
- Adresa: Kurtaserská 1499/26, 93201 Veľký Meder
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0041/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 893,93 € | 08.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
DFB0059/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 850,19 € | 22.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB0091/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 460,64 € | 15.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB0114/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 865,24 € | 29.03.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB0136/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 775,28 € | 17.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB0164/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 389,98 € | 17.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0172/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 628,60 € | 20.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0196/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 221,17 € | 14.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 245,15 € | 28.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0240/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 207,82 € | 19.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 503,19 € | 26.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0288/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 926,65 € | 19.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0309/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 207,30 € | 13.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0317/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 134,71 € | 27.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB0329/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 118,26 € | 11.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB0341/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 484,38 € | 18.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB0346/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 917,04 € | 31.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFB0372/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 450,29 € | 22.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFO0107/19 | mikulášský balíček | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 230,00 € | 04.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFB0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove | 00655651 | Seboová Beáta- Potraviny | 47623837 | 1 823,68 € | 13.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra |