DFO0015/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/23 |
PHM za mes. 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
182,48 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
30,90 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
377,99 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/23 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
26,07 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/23 |
Notebook Lenovo, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
969,40 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/23 |
poplatok za mobilné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,99 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,67 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/23 |
elektrická energia za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/23 |
plyn za mesiac 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0013/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
590,69 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za mes. 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
173,14 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
186,33 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
841,99 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/23 |
manažerské úkony za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 417,32 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
375,15 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/23 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
593,30 € |
24.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/23 |
chladnička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
339,00 € |
22.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
318,51 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0012/23 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
320,11 € |
17.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
352,00 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0010/23 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
641,09 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/23 |
odborný časopis Sestra na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
15.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/23 |
chlieb , pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
298,06 € |
10.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/23 |
revízie za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 426,01 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
371,17 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
85,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |