Slovak Telecom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telecom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0033/24 úhrada za pevnú sieť Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,88 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 úhrada za mobilnú sieť Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,83 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0060/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,26 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0059/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,35 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,35 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0082/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,25 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,14 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0119/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,50 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0146/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,28 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0145/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,43 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0171/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,14 € 04.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0170/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,26 € 04.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0201/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,35 € 01.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFB0200/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,43 € 01.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFB0219/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,28 € 01.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0218/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,14 € 01.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0245/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,08 € 01.10.2024 31.10.2024 Faktúra
DFB0244/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,22 € 01.10.2024 31.10.2024 Faktúra
DFB0280/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,14 € 01.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0279/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,31 € 01.11.2024 28.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »