Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0281/23 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Professional support s.r.o., 51644801 747,46 € 24.11.2023 01.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 16/2023/DSSPas Bezodplatné dočasné užívanie: nebytové priestory - 3 miestnosti o celkovej výmere 90 m2, nachádzajúce sa na 1 NP v starej časti budovy školy. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 70,57 € 23.11.2023 30.04.2024 24.11.2023 PhDr. Mária Grznárová riaditeľka Zmluva
512023 Pneumatika Barum Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 472,00 € 23.11.2023 24.11.2023 Objednávka
DFB0279/23 pneumatiky, prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 554,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0278/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 272,20 € 23.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0276/23 revízia spotrebiča, bleskozvodu a elektroinštalácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PV partners s.r.o. 50913204 1 232,42 € 22.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0277/23 údržba sušičky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Viliam Lukáč Páleník VVLP 34664891 156,96 € 22.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0282/23 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 280,01 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra
502023 Výmena pneumatík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 150,00 € 20.11.2023 20.11.2023 Objednávka
DFB0280/23 revízia plynového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 960,00 € 20.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0275/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Gama HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 246,84 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
472023 Notebook Windows Office Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 binari s.r.o. 52377270 834,80 € 15.11.2023 15.11.2023 Objednávka
482023 Prací prášok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Professional support s.r.o., 51644801 827,55 € 15.11.2023 15.11.2023 Objednávka
492023 čistiaci materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Gama HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 246,85 € 15.11.2023 16.11.2023 Objednávka
DFO0026/23 posteľné súpravy, uteráčik Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Alžbeta Chovancová-Mobilservis 46015221 481,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0273/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 959,25 € 13.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0272/23 úhrada za skupinovú supervíziu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Mgr.Peter Kollárovič 41261097 156,00 € 13.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0271/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 486,77 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0269/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 202,79 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0270/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 183,10 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »