Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
172024 Revízia germicídne žiariče Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Kamil Vlkovič 47697431 150,00 € 22.04.2024 22.04.2024 Objednávka
162024 Zverejnenie 3 pracovných ponúk ročne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Zoznam, s.r.o. 36029076 142,80 € 18.04.2024 19.04.2024 Objednávka
122024 Revízia VZT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 KLIMATI-ČP 34112421 200,00 € 15.04.2024 15.04.2024 Objednávka
132024 Servis a revízia EZS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Antes HC s.r.o 47762136 200,00 € 15.04.2024 15.04.2024 Objednávka
152024 Oprava auta - pneuservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 394,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Objednávka
142024 Ventil Hakl Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodotechnik, s. r.o. 46888209 48,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Objednávka
112024 Pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Saradam s.r.o. 46707689 140,00 € 05.04.2024 05.04.2024 Objednávka
DFO0007/24 váľandy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Rastislav Chlubna RATUS 34307630 390,00 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
102024 Elektrický ohrievač,sprchová hadica Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodotechnik, s. r.o. 46888209 136,50 € 03.04.2024 03.04.2024 Objednávka
DFB0078/24 úhrada za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 pripojenie k internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,35 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0084/24 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 800,00 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0086/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,96 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0085/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 521,07 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFO0006/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 776,58 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFO0005/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 370,59 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 úhrada za služby v oblasti CO 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 2 362,45 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0082/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,25 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »